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新政背景下进项抵扣的变化、筹划与风险
国地税合并,大规模减税降费背景下,增值税税率调整,扩大抵扣范围,不动产一次性抵扣,增量留抵退税,加计抵减等政策陆续出台,增值税进项抵扣政策也发生了变化,课程将围绕最新政策,讲解进项抵扣在范围、凭证、方式等方面的变化,以及税收筹划和风险防范。
主讲人:牛戈老师
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汇总纳税与合并纳税
汇总纳税,是指总公司将所属分公司的应税所得全部汇总到总公司,由总公司就全体所得计算纳税;所谓合并纳税,则是指分支机构内母公司、子公司所得合并,由母公司就所得计算纳税。严格意义上讲,汇总纳税与合并纳税的实质是不同的,那么本课程老师将带我们学习汇总纳税与合并纳税的内容。
主讲人:周老师
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企业研发费加计扣除税收优惠案例
研究开发费加计扣除是一项重要企业所得税优惠,较之于高新技术企业,研发加计扣除相对门槛较低,也是国家目前企业所得税税收政策重点倾斜的方向,如何抓住政策重点内容,即全面享受税收优惠,又不违背税收立法原意,避免日后被税务机关核查时发生补税罚款滞纳金,重点案例解读将为您全面解答。
主讲人:张老师
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税收大案要案解读
本次课程,秦老师将与大家聊一下税收大案、要案。税务机关是如何查办税务大案要案,对企业做好税务工作,防范税务风险以及财务人员自身的职业风险提出自己的见解,通过案件分析讲述税收专业知识以及税务机关稽查管理的最新动态。
主讲人:秦老师
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以案说理-解析消费税的税收筹划
目前,由于国家对不同的应税消费品按照不同的税率进行征收消费税的,为纳税人科学合理地筹划消费税提供了一定的空间。本课程李老师将围绕着“企业如何进行消费税纳税筹划”这一问题,采用规范研究与案例研究相结合的研究方法,讲述消费税计税依据的税收筹划。
主讲人:李老师
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企业税负与纳税评估税务稽查
本课程将结合具体案例和实际工作经验,讲解金税三期严密监控之下,税负与税务稽查和纳税评估的关系;如何科学正确地看待税负;常见行业的正常税负;如何知道自己的企业在金三系统里属于什么行业;怎样防止因行业鉴定不准而导致的税负异常;如何结合税负等指标进行自查并防范风险;税偏低如何向税务局解释等大家关切的问题。
主讲人:牛戈老师
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案例解析:全流程降低企业税负
企业只有通过生产经营全流程的税收管理控制才能做到降低税负。本次课程围绕企业的生产经营全流程,通过十几个案例的讲解,为大家分析如何进行各环节的涉税管理,希望能为大家理清节税思路带来一定帮助。
主讲人:刘老师
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并购重组财税处理与疑难案例解析
并购重组业务中的财税处理,一直属于财税界的高端和疑难问题。本课程主要通过三个专题---并购重组中的会计处理、并购重组中的税务处理以及并购重组财税实务案例解析分别展开讲解,旨在让学员们从整体思路上把握此类业务的特点和财税处理理念,并与企业所涉及的实际业务相结合,让学员更好的掌握会计、税法、经济法等相关学科知识,做到理论与结合相实践。同时本课程还针对一些实务操作中的热点和难点案例展开研究探讨,并对涉及的财税新政进行专题讲解和分析。
主讲人:张老师
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股权激励个人所得税
本节课,我们针对股权激励的个人所得税问题,分别从上市公司和非上市公司入手,按照不同的激励形式,对税款的计算及优惠政策进行系统的阐述和讲解。
主讲人:梁老师
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限售股的涉税分析
随着资本市场的发展,上市公司限售股减持的越来越多,不同的持有主体涉及的税种及计算方法又不尽相同,税企之间的政策理解也有差异,导致方面的争议很多,本节课程从实务出发,以案例着手,详细讲解不同情况下税收政策规定及税款的计算方法。
主讲人:梁老师
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汇算清缴稽查应对
近年来,税务机关大力推进税收管理服务创新,对税务检查的改革力度也在不断加大,税务监管模式由前端放到中后端,重大变化让企业涉税风险骤然增加。企业该如何应对?如何通过自查来降低税务检查风险? 本课程将对税务检查中的常见问题及涉税风险进行讲解,并对这些常见问题中的涉税风险进行汇总分析,让大家通过学习,在进行汇算清缴工作时,使本企业能最大限度的规避风险,实现效益的最大化。
主讲人:秦老师
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2019后金三时代日常办税争议的常见情形与应对思路
2018年新周刊评定年度汉字为“税”,2018年金三系统全新升级,国地税合并,新个税法出台,社保归税等等诸多关系每个企业,每个自然人的财税政策.税收征管措施出台。 步入2019,国地税金三又刚刚完成并库,到底我们在日常办税须注意什么?本课程试从3个方面归纳分析。
主讲人:明老师
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税收优惠的利用
为了配合国家在一定时期的政治、经济和社会发展总目标,政府在税收方面相应采取的激励和照顾措施,以减轻某些纳税人应履行的纳税义务。本次课程我们和大家分享的是企业所得税税务筹划,秦老师将从税收优惠政策的利用以及税收筹划方案两方面结合案例进行详细介绍。
主讲人:秦老师
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中小企业税收筹划及风险防范
课程将结合具体案例,讲解税收筹划基本知识,中小企业常见税收筹划方案,税收筹划的误区以及风险防范。通过学习让学员了解税收筹划基本思路,不交冤枉税;避免误区,防范不必要风险。
主讲人:牛戈老师
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合同条款签订中的税务风险管理
合同管理作为公司内部治理的重要一环,其税收风险同样不容忽视。以往的税收工作实践表明,如果合同条款拟定不当或缺失,可能造成企业的税收利益流失或发票使用风险。鉴于合同是税务检查中证明交易真实性的重要证据,企业需要从交易主体、交易内容、涉税处理和发票事项4个方面做好合同条款的拟定,减少税务风险的发生可能。
主讲人:史老师
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